生產(chǎn)加工型企業(yè)一般納稅人收到金額比較大的運輸進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)該做成本還是費用。分錄怎么做。購進(jìn)材料的
銀色施華洛
于2019-08-20 11:40 發(fā)布 ??1018次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-08-20 11:40
你好,因為購進(jìn)材料發(fā)生的運費這樣做分錄
借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
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貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42

是輔導(dǎo)期么,不是就沒有待抵扣,(四)“待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括:;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項稅額。
2020-03-25 16:20:54

您好!要入庫。借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸:現(xiàn)金等。
2016-12-05 11:53:24

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-04-16 07:09:26

您好
請問是購進(jìn)材料還是銷售產(chǎn)品的運費
2019-08-20 11:38:32
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