
一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅的分錄怎么做呀
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做待抵扣分錄?
答: 是輔導(dǎo)期么,不是就沒(méi)有待抵扣,(四)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,一般納稅人公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,做到2020年里,是在2021年認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)怎么處理,分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
企業(yè)是一般納稅人,1月份給發(fā)貨商付了50000元貨款,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法取得,分錄咋做
老師 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11月入賬做了進(jìn)項(xiàng)分錄 但是缺沒(méi)抵扣,12月再抵扣 這樣是錯(cuò)的吧?
生產(chǎn)加工型企業(yè)一般納稅人收到金額比較大的運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該做成本還是費(fèi)用。分錄怎么做。購(gòu)進(jìn)材料的


袁老師 解答
2017-04-12 11:15