
我9月份開票,把對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,現(xiàn)在開錯(cuò)的3萬拿回來開紅字發(fā)票沖減,然后現(xiàn)在再重新開一張3萬給對(duì)方,季度9萬免稅,第三季度3萬,第三季度開過的3萬被11月紅字沖減了,第三季度三萬免稅嗎?
答: 您好!免。因?yàn)榈谌径饶阋徽回?fù)還是0.
小規(guī)模3萬元以下的免稅的怎么做賬呢,按正常做的話跟企業(yè)所得稅上的報(bào)表的累積金額又不相等了
答: 怎么會(huì)不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問三萬一下免稅的銷售減免時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對(duì)嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款,
答: 發(fā)生時(shí) 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免

