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送心意

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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-15 09:39

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)留抵大于當(dāng)月銷項(xiàng),增值稅的計(jì)算就比較復(fù)雜,要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析。比如,如果進(jìn)項(xiàng)留抵大于當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票的銷項(xiàng),那么,你可以把剩余的留抵金額放入下一期,用于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,反之,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)留抵,你需要在本期抵扣當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅,但若剩余未抵扣增值稅大于0,那么你可以把剩余未抵扣增值稅放入下一期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,反之,如果剩余未抵扣增值稅小于0,則需要向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)退稅。

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你好,留抵稅款在哪個(gè)科目里面體現(xiàn)的?
2022-04-07 15:47:28
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)留抵大于當(dāng)月銷項(xiàng),增值稅的計(jì)算就比較復(fù)雜,要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析。比如,如果進(jìn)項(xiàng)留抵大于當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票的銷項(xiàng),那么,你可以把剩余的留抵金額放入下一期,用于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,反之,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)留抵,你需要在本期抵扣當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅,但若剩余未抵扣增值稅大于0,那么你可以把剩余未抵扣增值稅放入下一期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,反之,如果剩余未抵扣增值稅小于0,則需要向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)退稅。
2023-03-15 09:39:46
這個(gè)你們平時(shí)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呢?
2022-04-07 17:09:44
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2016-07-01 06:48:00
您好! 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2022-04-26 11:00:56
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