老師有一個問題,總部給我們的折扣是給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我發(fā)票做的時候稅金可以負(fù)數(shù)做進(jìn)去,但是庫存商品沒有退,我做負(fù)數(shù)不就做錯了 比如我們一個月買300萬付300萬的車款過去,總部給我們一個返利賬戶,每臺車退500塊,每個月返利賬戶上有15000元返現(xiàn)(返利賬戶不可直接購車),然后我們返利賬戶體現(xiàn)到現(xiàn)金賬戶上15000元用于下個月買車總部每個月給我們開300萬購車發(fā)票,在開一張15000元的負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,就是這樣的
小靜兒-
于2023-03-17 09:57 發(fā)布 ??294次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2023-03-17 09:58
同學(xué)你好
這個可以的哦
負(fù)數(shù)發(fā)票沖減原分錄就可以了
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同學(xué)你好
這個可以的哦
負(fù)數(shù)發(fā)票沖減原分錄就可以了
2023-03-17 09:58:09

您好,您的電梯是否在您沒到發(fā)票之前就已經(jīng)到貨了呢
2019-10-17 08:18:01

沒有收到發(fā)票繼續(xù)暫估就可以
2020-01-13 16:12:41

你說的借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù)(負(fù)數(shù))這個分錄是貸方負(fù)數(shù),那也就是借方正數(shù),意思就是沖減了成本,退回了庫存
2020-02-15 11:44:44

沒有就換成你們有的科目
2020-05-06 14:53:32
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