老師,我們之前收到押金,但是會計做賬時沒有把押金歸在其他應付賬款中,而是直接歸入收入,現(xiàn)在退得押金又從公戶出,這個要怎么做賬?
緊張的冬日
于2023-03-17 17:24 發(fā)布 ??460次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-17 17:29
學員,首先我需要你確切的說明當初押金是從哪里收取的?以及該押金的來源是從何方面的?把當初收取押金時的憑證給我看一下。
學員:原來收取押金時候我們發(fā)給客戶的憑證是房屋租賃合同,并且來自于客戶的租賃押金。
老師:好的了解情況,把這部分押金計入應收賬款。在押金退還客戶時,就將它從應收賬款中減去,然后從應付賬款中支付,這樣該押金就計入了應付賬款。
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學員,首先我需要你確切的說明當初押金是從哪里收取的?以及該押金的來源是從何方面的?把當初收取押金時的憑證給我看一下。
學員:原來收取押金時候我們發(fā)給客戶的憑證是房屋租賃合同,并且來自于客戶的租賃押金。
老師:好的了解情況,把這部分押金計入應收賬款。在押金退還客戶時,就將它從應收賬款中減去,然后從應付賬款中支付,這樣該押金就計入了應付賬款。
2023-03-17 17:29:39

首先,你需要把原來歸入收入中的押金通過調(diào)整憑證的方式歸入應付賬款,然后在本期會計期間的末尾,你可以再開出退款憑證,并且通過銀行轉賬的方式從公戶中支付出押金。這樣就可以實現(xiàn)會計準確記錄了。
2023-03-17 17:37:58

你好!紅字沖減之前的營業(yè)外收入,然后做成借現(xiàn)金 貸其他應付款,然后支付出去
2017-05-17 14:49:54

補做一份繳納押金的分錄。
然后再做收回押金分錄
2019-05-17 09:49:31

你好,需要先沖銷錯誤的
借:其他應收款,貸:管理費用? 或? 以前年度損益調(diào)整—管理費用
現(xiàn)在收回押金
借:銀行存款等科目,貸:其他應收款?
2022-04-20 19:46:05
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