請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)享受?chē)?guó)家加計(jì)遞減政策計(jì)提按本月進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提的稅額財(cái)務(wù)處理賬務(wù)處理如何?
答: 對(duì)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)享受?chē)?guó)家加計(jì)遞減政策計(jì)提的稅額財(cái)務(wù)處理賬務(wù)處理,你首先需要明確的是,一般按月進(jìn)行稅計(jì)提,應(yīng)當(dāng)根據(jù)政策的要求,根據(jù)當(dāng)月的收入情況,確定當(dāng)月應(yīng)計(jì)提的稅額。
符合加計(jì)遞減政策,如何做賬務(wù)處理?需要每月計(jì)提嗎?
答: 每個(gè)月不需要計(jì)提,只是在實(shí)際繳納增值稅稅款時(shí),才需要按實(shí)際加計(jì)抵減的稅額做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益(為本期加計(jì)抵減的稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
餐飲行業(yè)增值稅申報(bào),享受加計(jì)抵減政策后,加計(jì)抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)從本月起四項(xiàng)服務(wù)業(yè)可以享受加計(jì)扣除的稅額的賬務(wù)如何處理?
老師,我們企業(yè)享受加計(jì)抵減政策,不需要繳納稅款,那賬務(wù)處理的時(shí)候,附加稅該如何處理,軟件中附加稅會(huì)自動(dòng)計(jì)提的。
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
這個(gè)季度有盈利,符合享受小微企業(yè)政策。賬務(wù)處理上:計(jì)提所得稅時(shí)直接按減免后的金額計(jì)提嗎?具體分錄如何做?


孝順的麥片 追問(wèn)
2023-03-17 18:59
齊惠老師 解答
2023-03-17 18:59