@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問實(shí)繳過注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
購買工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+附加費(fèi)(增值稅*5%)+企業(yè)所得稅2.5%(收入-成本=利潤),請(qǐng)問一下這成本如何算?
答: 早上好: 營業(yè)成本=進(jìn)項(xiàng)稅額/0.13
凈利潤:收入-成本-費(fèi)用-增值稅及附加稅-印花稅-企業(yè)所得稅,是這樣嗎?
答: 你好 營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失)+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出-所得稅費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我怕不明白增值稅為什么不計(jì)入利潤。應(yīng)收-應(yīng)付=利潤營業(yè)收入+銷項(xiàng)稅-(營業(yè)成本+進(jìn)項(xiàng)稅)=利潤營業(yè)收入-營業(yè)成本+(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)=利潤銷項(xiàng)不等于進(jìn)項(xiàng),所以利潤還是跟應(yīng)交增值稅有關(guān)?。俊惶?,請(qǐng)老師給解釋一下
答: 沒有任何關(guān)系,你這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不相等,是屬于你的負(fù)債,而不是收入和費(fèi)用。
你好老師,請(qǐng)問增值稅稅負(fù)=利潤率*增值稅稅率(利潤率=利潤/成本*100%),請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)如何推算呢?
你好老師,請(qǐng)問增值稅稅負(fù)=利潤率*增值稅稅率(利潤率=利潤/成本*100%),請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)如何推算呢?
老師好,請(qǐng)問,為什么增值稅不影響利潤,增值稅不算成本嗎?如果進(jìn)項(xiàng)少于銷項(xiàng),不是得交稅嗎,交的稅為什么不算費(fèi)用或成本?


一休哥哥老師 解答
2023-03-18 08:49
一休哥哥老師 解答
2023-03-18 08:50
一休哥哥老師 解答
2023-03-18 08:52