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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-22 12:05

借;應交稅費(進項稅額)  貸;主營業(yè)務成本
做這個調整分錄

い太普通づ 追問

2017-11-22 16:20

錯 了,是做主營業(yè)務收入了,我們是小規(guī)模的

鄒老師 解答

2017-11-22 16:21

你好,你之前的分錄是?正確的分錄應當是?

い太普通づ 追問

2017-11-22 16:24

之前做的分錄是借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,正確的應該是借:銀行存款、貸:主營業(yè)務收入,應交稅費

鄒老師 解答

2017-11-22 16:29

借;主營業(yè)務收入   貸;應交稅費
做這個調整分錄

い太普通づ 追問

2017-11-22 17:46

是做和之前一樣的金額嗎,是正數還是負數,還是只做應交稅費的部分

鄒老師 解答

2017-11-22 18:16

你好,是正數,就是把之前多計入收入的金額調整到應交稅費,只是稅費部分

い太普通づ 追問

2017-11-22 18:42

好的,知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-11-22 19:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
可以入到一月份當中
2016-01-12 14:48:45
你好!沒有收入,就沒有對應成本了
2017-07-24 15:22:29
可以跨年的
2017-01-17 12:21:32
你好,稅賬上這筆稅錢不能做你們的費用,只能在內賬上做管理費用
2016-12-23 21:16:39
你好 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 你是先付款給對方不?
2020-01-02 13:29:18
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