老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅看當(dāng)期合計,還是本年累計
答: 您好,肯定是看當(dāng)期合計的
每年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅相關(guān)科目本年累計數(shù),什么意思
答: 你好 財會(2016)22號文件并沒有規(guī)定每年末結(jié)轉(zhuǎn)的事項!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末時,是結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅呢?
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
老師,請問下計提本月計提增值稅,繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄?問下結(jié)轉(zhuǎn)是在繳納后結(jié)轉(zhuǎn)還是本月結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,年末一次結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的銷項和進(jìn)項還有轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么取數(shù)?是金蝶里面的本年累計數(shù)么?
老師,是不是一般納稅人只要每年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅相關(guān)科目本年累計數(shù),而不需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)


鄧婷蔚 追問
2023-03-21 14:31
東老師 解答
2023-03-21 14:31