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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-13 18:12

同學,你好,銷項減進項當期的數(shù)好像不對吧

大熊 追問

2020-03-13 18:34

什么意思

小葉老師 解答

2020-03-13 18:44

看本月數(shù)的銷項稅額-進項稅額,不等于應納稅額

大熊 追問

2020-03-13 18:47

是啊,我看到有加計抵減進項稅,要怎么調(diào)

小葉老師 解答

2020-03-13 18:58

就是你的加計抵減部分未做賬務處理咯?

大熊 追問

2020-03-13 19:01

加計抵減計入了營業(yè)外收入,那我現(xiàn)在怎么把轉(zhuǎn)出未交增值稅年末調(diào)平?

小葉老師 解答

2020-03-13 19:18

借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)

  貸:其他收益  (或營業(yè)外收入)

大熊 追問

2020-03-13 19:43

銀行存款繳稅的時候已經(jīng)計入營業(yè)外收入了,結(jié)轉(zhuǎn)年末增值稅怎么調(diào)平轉(zhuǎn)出未交增值稅

小葉老師 解答

2020-03-13 20:08

那就要調(diào)整你銀行繳稅的分錄,把這塊做進去,你看下整體差異是不是因為加計扣除的原因

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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