
去年一筆印花稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 年初需要使用貸方憑證計(jì)提印花稅,應(yīng)交稅費(fèi)賬戶的借方,貸方可以選擇增值稅未交稅款賬戶和應(yīng)交稅費(fèi)余額賬戶。
去年一筆印花稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額?,F(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),如果金額不大的直接做這個(gè)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度印花稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù),這個(gè)應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
去年的印花稅沒有計(jì)提,直接做到應(yīng)交稅金里,需要調(diào)整嗎?現(xiàn)在應(yīng)交稅金/印花稅的余額在借方
我去年計(jì)提一筆印花稅提多了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整去年那筆分錄 當(dāng)時(shí)做的是借:稅金及附加 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --應(yīng)交印花稅
老師,應(yīng)付職工薪酬19年多做了0.6進(jìn)去,導(dǎo)致現(xiàn)在期末余額有0.6怎么調(diào)整
2017年末應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 出現(xiàn)期末貸方余額,2018年末怎么調(diào)整 分錄 怎么寫
老師,之前的會(huì)計(jì)去年付印花稅和季度所得稅等款,都沒有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有余額。我現(xiàn)在1月份可以補(bǔ)計(jì)提沖平嗎?


傳統(tǒng)的冬日 追問
2023-03-22 11:22
良老師1 解答
2023-03-22 11:22