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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-22 19:40

老師:這種情況可以通過計(jì)提稅金的方式來調(diào)整,即按照本年應(yīng)納稅所得額減去上年應(yīng)納稅所得額,以及上年應(yīng)納稅所得額中減免的稅款,并在本年應(yīng)納稅所得額中按照本年度的稅率計(jì)提稅金,從而實(shí)現(xiàn)填補(bǔ)上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應(yīng)納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應(yīng)納稅所得額為150萬元,則本年應(yīng)納稅所得額中計(jì)提稅金應(yīng)為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,這個(gè)分錄做多嗎?如果是的話,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-04-15 12:33:04
老師:這種情況可以通過計(jì)提稅金的方式來調(diào)整,即按照本年應(yīng)納稅所得額減去上年應(yīng)納稅所得額,以及上年應(yīng)納稅所得額中減免的稅款,并在本年應(yīng)納稅所得額中按照本年度的稅率計(jì)提稅金,從而實(shí)現(xiàn)填補(bǔ)上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應(yīng)納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應(yīng)納稅所得額為150萬元,則本年應(yīng)納稅所得額中計(jì)提稅金應(yīng)為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。
2023-03-22 19:40:26
你好 今年沖減掉就可以了,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-04-15 14:26:15
你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補(bǔ)稅的
2018-01-07 15:47:10
你好,做計(jì)提稅金的相關(guān)分錄
2017-04-10 13:48:37
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