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送心意

青檸

職稱(chēng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-23 11:21

根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收征收管理辦法》,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,但開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的,可以申報(bào)負(fù)數(shù)增值稅,可以減免應(yīng)納增值稅。

欣慰的向日葵 追問(wèn)

2023-03-23 11:21

那負(fù)數(shù)發(fā)票的稅收計(jì)算要按照什么標(biāo)準(zhǔn)?

青檸 解答

2023-03-23 11:21

根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收征收管理辦法》,負(fù)數(shù)發(fā)票的稅收計(jì)算應(yīng)按照正數(shù)發(fā)票的稅收計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行,即按照稅率計(jì)算出應(yīng)納稅額,再用負(fù)數(shù)發(fā)票金額減去應(yīng)納稅額,得出本期應(yīng)納稅額。

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根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收征收管理辦法》,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,但開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的,可以申報(bào)負(fù)數(shù)增值稅,可以減免應(yīng)納增值稅。
2023-03-23 11:21:07
你好,直接填列在未開(kāi)票收入那一欄
2019-04-12 13:33:20
你好 后期開(kāi)票了 紅沖之前做的無(wú)票收入分錄 然后按照發(fā)票做分錄
2018-12-13 14:08:30
你得在附表一填寫(xiě)你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,這種得去稅務(wù)局申報(bào),你自己申報(bào)不了,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
2022-08-12 14:16:59
你好,在你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額里面填寫(xiě),但是你這個(gè)應(yīng)該是保存不了,得去稅務(wù)局申報(bào)。
2023-01-03 13:57:05
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