
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票收入又開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的的情況下,怎么申報(bào)增值稅?
答: 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收征收管理辦法》,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,但開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的,可以申報(bào)負(fù)數(shù)增值稅,可以減免應(yīng)納增值稅。
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月未開(kāi)發(fā)票的收入、銷(xiāo)項(xiàng)稅如何納稅申報(bào)?次月開(kāi)具對(duì)應(yīng)發(fā)票后,收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅又是怎么納稅申報(bào)的呢?謝謝老師~
答: 你好,直接填列在未開(kāi)票收入那一欄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)下老師,當(dāng)月公司只開(kāi)具了幾張紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅?。?/p>
答: 你得在附表一填寫(xiě)你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,這種得去稅務(wù)局申報(bào),你自己申報(bào)不了,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。


欣慰的向日葵 追問(wèn)
2023-03-23 11:21
青檸 解答
2023-03-23 11:21