
當(dāng)年財務(wù)費用利息支出沒取得發(fā)票,在以后年度取得,賬務(wù)怎么處理。
答: 你好,做兩個分錄,一個是沖減當(dāng)時做的會計分錄,做負數(shù)沖減另外一個正常計入財務(wù)費用,利息利息支出。做正數(shù),這樣一正一負相互抵消,不影響本期損益。目的就是為了把發(fā)發(fā)票放到賬里邊兒去作為附件
銀行轉(zhuǎn)賬付利息,當(dāng)月未取得利息發(fā)票,直接借:財務(wù)費用-利息,貸:銀行存款,后來發(fā)現(xiàn)錯誤,怎么更正?現(xiàn)在已取得利息發(fā)票
答: 你好,借;應(yīng)付利息 貸;財務(wù)費用 做這個調(diào)整分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貸款利息上年已進財務(wù)費用,跨年取得發(fā)票怎么做賬?
答: 你好! 直接把發(fā)票附到去年賬務(wù)憑證后面就可以。

