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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-23 17:18

差額應(yīng)記入“賬面價值調(diào)整”會計科目。

知識唄 追問

2023-03-23 17:18

這也就意味著,在賬面價值調(diào)整的會計科目中,可以找出原債務(wù)的賬面價值和實際償付的資產(chǎn)價值之間的差額嗎?

良老師1 解答

2023-03-23 17:18

沒錯,你懂得很深刻?!百~面價值調(diào)整”會計科目中記錄的就是原債務(wù)的賬面價值與實際償付的資產(chǎn)價值之間的差額。

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差額應(yīng)記入“賬面價值調(diào)整”會計科目。
2023-03-23 17:18:23
您好!例如甲公司欠乙公司200萬元貨款,甲公司用公允價值為150萬元的商品抵償該200萬元貨款,增值稅稅率16%,該商品的賬面價值120萬元,那么200萬元與抵償商品含稅公允價值的差額200-150*1.16=26萬元計入債務(wù)重組利得:會計分錄:借:應(yīng)付賬款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入150,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)24,營業(yè)外收入-債務(wù)重組利得26,轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)公允價值與賬面價值的差異計入當(dāng)期損益,公允價值150萬元計入主營業(yè)務(wù)收入,120萬元結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,差額30萬元就是當(dāng)期損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本120,貸:庫存商品120,如果是固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),那么公允價值與賬面價值的差額就是資產(chǎn)處置損益,交易性金融資產(chǎn)公允價值與賬面價值的差額就計入投資收益
2019-06-28 10:32:33
同學(xué)你好 根據(jù)換出資產(chǎn)的公允價值 計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額的貸方
2020-06-20 21:50:02
你好1.? 比如說? 以資產(chǎn)償還債務(wù)時:   借:應(yīng)付賬款     貸:銀行存款/主營業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)清理/無形資產(chǎn)等       資產(chǎn)處置損益       、銀行存款? 、其他收益?   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品
2023-08-03 14:11:53
其實就是資產(chǎn)處置的損益和抵債的損益都是計入其他收益的意思。 【例題·計算分析題】2×20年3月18日,甲公司向乙公司銷售商品一批,應(yīng)收乙公司款項的入賬金額為3660萬元。甲公司將該應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。乙公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。9月18日,甲公司應(yīng)收乙公司賬款3660萬元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進行債務(wù)重組,合同生效日乙公司抵償資料如下:  ?。?)以一項交易性金融資產(chǎn)(股權(quán))抵償上述部分債務(wù),該項股權(quán)投資的成本為1000萬元,公允價值變動200萬元,當(dāng)日公允價值為1390萬元。  ?。?)以一項固定資產(chǎn)(設(shè)備)抵償上述部分債務(wù),該項設(shè)備的成本為650萬元,已計提折舊50萬元,當(dāng)日公允價值為700萬元。   (3)以一項庫存商品抵償上述部分債務(wù),該存貨的成本為1200萬元,當(dāng)日公允價值為1300萬元。   甲公司該項應(yīng)收賬款在9月18日的公允價值為3390萬元。甲公司已對該債權(quán)計提壞賬準(zhǔn)備20萬元。   2×20年10月18日雙方辦理完成抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù),甲公司將該股權(quán)投資分類為交易性金融資產(chǎn),當(dāng)日該股權(quán)的公允價值為1400萬元。   2×20年10月18日債務(wù)重組的會計分錄。 借:固定資產(chǎn)清理       600   累計折舊          50   貸:固定資產(chǎn)         650 借:應(yīng)付賬款        3660   貸:交易性金融資產(chǎn)     1200     固定資產(chǎn)清理       600     庫存商品        1200     其他收益——債務(wù)重組收益 660
2020-07-04 12:54:46
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