
老師,你好,請(qǐng)問其他應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),多為付了供應(yīng)商貨款,但一直未開具發(fā)票?,F(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方,對(duì)方仍以跨年度不愿提供。這些掛賬科目該如何做清理呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫,匯算清繳時(shí)需要怎么辦
答: 同學(xué)你好 這個(gè)該付款付款 該收匯收匯
其他應(yīng)付款-法人 余額300多萬 這個(gè)匯算清繳前要清理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 您好 請(qǐng)問是貸方余額么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,年度會(huì)算清繳時(shí),其他應(yīng)付款科目有余額,是應(yīng)該填在哪里呢?
答: 資產(chǎn)負(fù)債表的余額,不用再匯算清繳明細(xì)表里面填列的


囡囡 追問
2023-04-03 13:33
樸老師 解答
2023-04-03 13:41
囡囡 追問
2023-04-03 13:43
樸老師 解答
2023-04-03 13:48