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我們公司收購澳洲堅果是屬于農(nóng)產(chǎn)品,我們用于加工銷售,那是不是可以抵扣13的進項稅,怎么填寫增值稅申報表
如果當(dāng)月增值稅申報表上少報了收入,多計了進項稅,報表已經(jīng)上報了。下月發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,申報表應(yīng)如何填報?

