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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-01 14:16

你好!是的。正常都是這樣。當(dāng)然,你們公司如果安排了別的人配合你,就找那個人要數(shù)據(jù)。

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你好!是的。正常都是這樣。當(dāng)然,你們公司如果安排了別的人配合你,就找那個人要數(shù)據(jù)。
2017-12-01 14:16:39
你好, 直接紅沖了多余的就可以了
2019-12-12 08:43:48
你好 不合理的,管理人員的工資應(yīng)計入管理費用科目進(jìn)行核算的。
2020-04-19 16:07:23
你好 借:制造費用等科目,貸:其他應(yīng)付款 單位是什么情況,把房租結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢??
2021-12-16 09:46:56
您好,收入和成本配比的原則,所以有收入才能有成本發(fā)生,當(dāng)期費用是可以有的,成本不能有,對的,如果12月份開了特別多的票,那這個余留的勞務(wù)成本可以結(jié)轉(zhuǎn)了,然后12月可以多計提一些勞務(wù)成本,如果當(dāng)期收入開票的金額是30000,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額可以大于這個30000,昨天說的這個勞務(wù)成本的余額,就是代帳公司,就是收入沒有這么多,所以就沒有結(jié)轉(zhuǎn)完成本。您理解對的。
2017-01-02 11:05:58
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