
系統(tǒng)檢測到您填寫的減免稅明細(xì)有誤,此信息不會導(dǎo)致鎖盤,可正常清卡提醒信息如下:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額98540.03的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。出現(xiàn)此提醒的的可能如下:1、符合小微但不是全部開專票2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn)3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票您可以使用如下方式消除此提醒:1、若未扣款,您可以作廢報(bào)表后重新填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
答: 您好,這個(gè)不用理會,可以申報(bào)的,這個(gè)提示很奇葩的, 如果季度 不超30,只填10行,后面減免也不用填 度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
老師申報(bào)出現(xiàn)這種情況免稅明細(xì)有誤,此信息不會導(dǎo)致鎖盤,可正常清卡提醒信息如下:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額152233.25的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。 出現(xiàn)此提醒的的可能如下:1、符合小微但不是全部開專票2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn)3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票 您可以使用如下方式消除此提醒:1、若未扣款,您可以作廢報(bào)表后重新填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增
答: 親愛的學(xué)員你好!這是全部的題目嗎?具體哪里有問題請仔細(xì)描述呢
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
答: 你好,是的,就是減免普票,專票不減免


*^_^* 追問
2023-04-12 09:50
唐維文 解答
2023-04-12 09:52