
老師好,我2023年一月開專票開錯了 紅沖申請單申請了 負(fù)數(shù)發(fā)票忘記填開了,我現(xiàn)在要申報一季度增值稅怎么報呢
答: 你好,這個是需要去稅務(wù)局申報。
小規(guī)模一季度開正數(shù)發(fā)票10萬,負(fù)數(shù)發(fā)票2萬,免增值稅嗎
答: 對于稅務(wù)代開的發(fā)票不免稅,銷售8萬元可以按免增值稅的進(jìn)行操作
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后補開發(fā)票超過季度九萬,要交增值稅嗎?
答: 你好, 合計總額不超過9萬,就可以免增值稅的
老師,公司1-3月這個季度開具的正數(shù)專票是10194.17,開具的負(fù)數(shù)發(fā)票是20388.35,增值稅是-305.82,請問我這個季度的增值稅報表要怎么填報
我們這個季度開具的有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,我本月只申報增值稅專用發(fā)票,下個季度在申報普通發(fā)票可以嗎
2020年第三季度開的發(fā)票,第四季度做負(fù)數(shù)發(fā)票,第四季度也未開票,增值稅申報表上未跳出負(fù)數(shù)發(fā)票的金額,我應(yīng)該怎么做賬

