@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來(lái)不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問(wèn)
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問(wèn)次數(shù)用完,怎么試,都說(shuō)沒(méi)有了,我不知道賬 問(wèn)
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問(wèn)
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
@董孝彬老師,怎么就成了虛開發(fā)票了,我只是用另外一 問(wèn)
是的,這個(gè)不可以的,是虛開發(fā)票哦 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

工資匯總表分配本月工資費(fèi)用,生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資6000元,銷售人員工資4000元。
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)你這邊是需要計(jì)算什么呢?
我8月份發(fā)放7月工資和6月工資,8月份計(jì)提當(dāng)月工資,為什么科目匯總表的管理費(fèi)用工資和應(yīng)付工資的數(shù)額對(duì)不上呢?不是發(fā)放上月,計(jì)提本月嗎
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)月計(jì)提的管理費(fèi)用跟應(yīng)付職工薪酬科目不一致么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
管理費(fèi)用里包括工資,科目匯總表里用在寫應(yīng)付工資嗎
答: 你好,計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用――工資等 貸應(yīng)付職工薪酬――職工薪酬,所以科目匯總表里也有應(yīng)付職工薪酬

