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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-07 20:54

你好,借;固定資產(chǎn)   貸;銀行存款 
利息應(yīng)當(dāng)資本化的

追問

2017-12-07 20:55

老師我收到的這張利息發(fā)票,具體該做哪幾個(gè)分錄

鄒老師 解答

2017-12-07 20:57

就是  借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款

追問

2017-12-07 21:01

因?yàn)殂y行存款在每個(gè)月扣車貸時(shí)已經(jīng)支付,

鄒老師 解答

2017-12-07 21:02

你好,你需要把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成固定資產(chǎn)科目核算的

追問

2017-12-07 21:04

那么是不是需要折舊6萬呢

鄒老師 解答

2017-12-07 21:08

你好,需要按96萬的 金額計(jì)算提取折舊

追問

2017-12-07 21:20

老師平時(shí)如果本金和利息分開做的的,利息也是按財(cái)務(wù)費(fèi)用做的,但因?yàn)槊總€(gè)月扣款單看不到利息和本金各是多少,等全部還清才知道有6萬的利息,所以也等于是一次性做了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-12-07 21:24

你好,你現(xiàn)在把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整到固定資產(chǎn)成本就是了

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相關(guān)問題討論
您好!可以是可以,只是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2018-07-30 11:15:33
你好,是的,是這樣處理的?
2021-04-01 15:17:05
你好 計(jì)提:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 支付:借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款
2019-10-19 10:21:50
你好,你可以把之前計(jì)提分錄沖銷 借;應(yīng)付利息 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做計(jì)提利息分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息
2018-10-30 16:57:28
是的,這么處理可以,可以先按權(quán)責(zé)發(fā)生制先做財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-09-09 15:32:33
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