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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-20 15:55

同學(xué)你好
增值稅附加稅所得稅印花稅

1304951695 追問

2023-04-20 16:09

增值稅100*0.09,附加稅100*0.09*0.12,所得稅100*0.25*0.2印花稅100*0.003*0.5,所以我們要收別人15.23%的稅率嗎

樸老師 解答

2023-04-20 16:15

同學(xué)你好
對的
是這個稅率

1304951695 追問

2023-04-20 16:23

我們掛靠了一個監(jiān)理公司,稅率是6%,每次找他們開發(fā)票都是收我們0.0685的稅率,請問老師他這個數(shù)是怎么出來的?

樸老師 解答

2023-04-20 16:29

同學(xué)你好
這個就是他們的綜合稅率
交的所有的稅額除以不含稅收入

1304951695 追問

2023-04-20 16:41

老師您好,我們找他開票發(fā)時候還不知道交的所有稅額是多少吧?他們怎么得出來的這個綜合稅率呀

樸老師 解答

2023-04-20 16:50

同學(xué)你好
用一個業(yè)務(wù)就可以算出來的
基本每個業(yè)務(wù)都是這個稅率

1304951695 追問

2023-04-20 16:59

那如果是我們的話我們怎么核定這個稅率比較合適呢?我們一般進項多于銷項交不著稅

樸老師 解答

2023-04-20 17:06

這個是看稅局核定的

1304951695 追問

2023-04-21 10:16

老師您好,我昨天這個意思是,我們已經(jīng)知道了我們的稅率是9%的建筑服務(wù)工程款,但是我問掛靠其他收稅金的時候,應(yīng)該怎么計算我們收稅金的稅率呢?

樸老師 解答

2023-04-21 10:20

同學(xué)你好
這個要看你們的綜合稅率

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同學(xué)你好 這個發(fā)票上有含稅不含稅的
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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