
稅務(wù)稽查出的去應(yīng)做進(jìn)項額轉(zhuǎn)出的增值稅,怎么做分錄去年
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
虛開進(jìn)項專票,被稅務(wù)稽查,補交的增值稅怎樣做會計分錄
答: 你好,這個是今年的還是以前年度的?做了成本嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這兩筆是2014和2015,稽查查了1月補繳了增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
答: 借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出);其他應(yīng)交款--滯納金


既來之,則安之 追問
2017-12-08 09:37
袁老師 解答
2017-12-08 09:49
既來之,則安之 追問
2017-12-08 10:12
袁老師 解答
2017-12-08 10:17
既來之,則安之 追問
2017-12-08 10:24
袁老師 解答
2017-12-08 10:32
既來之,則安之 追問
2017-12-08 10:39
袁老師 解答
2017-12-08 10:40
既來之,則安之 追問
2017-12-08 11:05
袁老師 解答
2017-12-08 11:13
既來之,則安之 追問
2017-12-08 11:27
袁老師 解答
2017-12-08 11:29