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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-08 09:34

借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

既來之,則安之 追問

2017-12-08 09:37

老師,還涉及未分配利潤嗎

袁老師 解答

2017-12-08 09:49

借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整

既來之,則安之 追問

2017-12-08 10:12

老師,我是應(yīng)轉(zhuǎn)出40000,企業(yè)16年虧損

袁老師 解答

2017-12-08 10:17

是的啊

既來之,則安之 追問

2017-12-08 10:24

老師,我16年虧損,就不涉及所得稅那個分錄了吧,增值稅還影響利潤分配嗎?還有我是不還得計提地方三小稅

袁老師 解答

2017-12-08 10:32

增值稅不影響的,附加稅計提影響的

既來之,則安之 追問

2017-12-08 10:39

老師,那我借:利潤分配-未分配利潤40000,對嗎?還計提營業(yè)稅金嗎

袁老師 解答

2017-12-08 10:40

這個需要的

既來之,則安之 追問

2017-12-08 11:05

謝謝老師啦,那我還有一個問題,請問稽查未計收入23230怎么做分錄

袁老師 解答

2017-12-08 11:13

納稅調(diào)增繳納所得稅即可

既來之,則安之 追問

2017-12-08 11:27

老師麻煩你具體幫我做下分錄,實在是不會做

袁老師 解答

2017-12-08 11:29

借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款

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借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-08 09:34:07
你好,這個是今年的還是以前年度的?做了成本嗎?
2023-11-27 08:37:21
補計提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 支付時: 借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款
2017-02-06 15:57:56
借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出);其他應(yīng)交款--滯納金
2017-02-06 21:43:47
同學(xué)。 借 營業(yè)外支出-罰沒支出 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-11 17:12:08
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