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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-08 10:26

您好!是這樣的,你這個費(fèi)用用在免稅里面的有多少比例,在11月抵扣的時候就轉(zhuǎn)出多少比例。

煙花雨 追問

2017-12-08 10:32

老師我要按費(fèi)用發(fā)生月的收入比例計算轉(zhuǎn)出數(shù)還是取得發(fā)票月份的收入比例計算轉(zhuǎn)出數(shù)?

宋生老師 解答

2017-12-08 10:34

您好!是這樣的,你不是按收入來計算,比如你買了10個蘋果100塊錢,然后給員工吃了2個,銷售了8個,那么你就應(yīng)該轉(zhuǎn)出2個蘋果的進(jìn)項稅20*0.17=3.4元,可以抵扣的金額是80*0.17,明白了嗎。跟你的收入沒關(guān)系。

煙花雨 追問

2017-12-08 10:43

老師我們銷售的是蘋果和大蒜,費(fèi)用是共同發(fā)生無法區(qū)分的,蘋果是應(yīng)稅的,大蒜是免稅的,取得專票大蒜的那部分銷售費(fèi)用是不能抵扣需要按蘋果和大蒜收入的比例計算轉(zhuǎn)出的,我想問轉(zhuǎn)出時按發(fā)生費(fèi)用月份的收入比例轉(zhuǎn)出還是按收到發(fā)票月份的收入比例轉(zhuǎn)出?

宋生老師 解答

2017-12-08 10:50

您好!你要說月份,是你賣出去的時候轉(zhuǎn)出,就是你確定不能抵扣的時候轉(zhuǎn)出

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您好!是這樣的,你這個費(fèi)用用在免稅里面的有多少比例,在11月抵扣的時候就轉(zhuǎn)出多少比例。
2017-12-08 10:26:57
只計算征稅的部分,免稅的不計算。
2017-08-22 08:08:18
1、支付款項時: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 2、按照比例轉(zhuǎn)出不得抵扣的金額: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2017-09-12 14:43:17
借;應(yīng)收賬款——xx公司 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣就可以了
2016-06-01 16:27:20
你好,對的,不需要考慮免稅部分
2018-01-04 15:25:21
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