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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-12-08 11:19

編制一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)即可,這筆分錄是年末編制: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2017-12-08 11:19:24
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-06-30 22:07:54
你好,看一下看個表格
2019-06-04 21:17:13
您好!簡單的結(jié)轉(zhuǎn)就是銷項減去進(jìn)項。
2017-01-06 16:16:31
你好,根據(jù)銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
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