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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-09 15:12

你好,你賬上面多確認(rèn)1分的稅額就是了 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按實(shí)際繳納稅額確認(rèn))

2333333 追問(wèn)

2017-12-09 15:38

發(fā)票是分著開(kāi)的,合起來(lái)正好和收入,如果直接按合計(jì)的收入,稅額就是預(yù)交的稅額,如果多確認(rèn)一分。和合同上的數(shù)就也對(duì)不上了

鄒老師 解答

2017-12-09 15:39

你好,這個(gè)尾數(shù)差是允許的

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您好,是不是有作廢的發(fā)票,或者有開(kāi)具紅字的發(fā)票啊?增值稅普通發(fā)票匯總的實(shí)際銷(xiāo)售金額也是不含稅金額的。查清楚原因,才知道是按發(fā)票匯總表的稅額交,還是以開(kāi)出發(fā)票的實(shí)際金額繳納。
2018-09-02 14:42:34
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出即可:借;營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-01-10 20:27:49
你好,你說(shuō)的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34
兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
你好,你賬上面多確認(rèn)1分的稅額就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按實(shí)際繳納稅額確認(rèn))
2017-12-09 15:12:25
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