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慧
于2017-12-11 13:30 發(fā)布 ??2071次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-12-11 13:34
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費,銀行存款;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
慧 追問
2017-12-11 14:14
滯納金走以前年度損益調(diào)整,社保直接走本年費用可以么
袁老師 解答
2017-12-11 14:16
金額不大的話,可以的
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7月社保費漲了,8月才扣漲的錢,請問8月怎么做賬
答: 你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
社保費怎么做賬?詳細(xì)一點,謝謝老師。
答: 計提時:借:費用/ 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工產(chǎn)假,期間的社保費,沒交,怎么做賬,她說等回來一起交上
答: 您的意思是你們單位已經(jīng)代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
您好老師,現(xiàn)在不是免交單位部分的社保費嗎?那做賬的時候怎么做啊,單位交的部分不用做嗎?謝謝
討論
請問老師,社保中心返還的2018年的社保費我現(xiàn)在怎么做賬呢???
補(bǔ)繳之前年度欠的社保費及失業(yè)金該如何做賬
老師,我想請問下8月我們公司給有一個員工多交啦社保費,9月的時候這個員工把這筆多交的錢打給我們公司啦,現(xiàn)在需要怎么做賬
老師,一伙人屬于兩個單位,但都在一個單位繳社保費,可以嗎?怎樣做賬
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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慧 追問
2017-12-11 14:14
袁老師 解答
2017-12-11 14:16