
19年2月份,紅沖1月份開錯稅率3%的票,1月份當時按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導(dǎo)致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補充申報一下
請問如果購貨方開具的紅字信息表稅額與原發(fā)票不一致是不是就會導(dǎo)致開紅沖發(fā)票報送失敗
答: 是的,很有可能他的紅字信息表沒有通過,你看一下是審核通過嗎。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我紅沖發(fā)票 代碼號碼日期都正確 為啥會顯示紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額)
答: 你好!你看下能不能自己手動去改

