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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-05 11:23

您好,這樣的話,相當(dāng)于你們就是增值稅附加稅的了

野性的河馬 追問

2023-05-05 11:40

我還是有點(diǎn)不太明白,舉個例子,如果客戶售價不含稅100,成本不含稅90,稅率都是13%的情況下,這種中間10*0.13的繳納的增值稅,其實(shí)這個是客戶已經(jīng)支付了,對吧?我們會收到113的款項(xiàng),是嗎?

野性的河馬 追問

2023-05-05 11:54

老師,能不能幫我舉個例子?什么時候需要考慮繳納的增值稅?什么時候不需要?

小鎖老師 解答

2023-05-05 12:07

就是說,你們銷售價格,大于成本的時候,這個就需要的來

野性的河馬 追問

2023-05-05 13:38

但是,價格增值部分的稅率差異不是已經(jīng)客支付給我們了嗎,我還會有承擔(dān)增值稅的成本嗎?

小鎖老師 解答

2023-05-05 13:51

這樣的話就不會的了

野性的河馬 追問

2023-05-05 15:44

那比如說售價是不含稅100元,成本是不含稅90元,我們是收到客戶的貨款113,支付供應(yīng)商的貨款是101.7,這中間需要繳納的這個增值稅1.3元,是不是已經(jīng)客戶支付給我們了,就不會產(chǎn)生增值稅成本,是嗎?

小鎖老師 解答

2023-05-05 15:45

嗯對,您的理解是沒錯的

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