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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-05 16:34

你好;   你期初改不了; 考慮重新建賬 或者做科目 調(diào)整 數(shù)據(jù)的 

『37度』 追問

2023-05-05 16:35

科目調(diào)整?怎么調(diào)?憑證要怎么做

meizi老師 解答

2023-05-05 16:38

你好; 描述下 你這個(gè)  余額是hi怎么回事 ; 我好判斷   

『37度』 追問

2023-05-05 16:42

這是有關(guān)個(gè)人社保代扣部分的,我賬上是根據(jù)代賬公司給的余額表填的,但我們兩家科目設(shè)置不一樣,他們是把社保個(gè)人代扣部分放在應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)那塊,我們科目設(shè)置的是其他應(yīng)付款社保個(gè)人,然后填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候沒注意給跟著也填到賬上的應(yīng)付職工薪酬里了,其實(shí)應(yīng)該填在其他應(yīng)付款的

meizi老師 解答

2023-05-05 16:44

你好;   你對(duì)沖下 ; 意思要做其他應(yīng)付款貸方; 你做到了應(yīng)付職工薪酬貸方 去了是嗎   

『37度』 追問

2023-05-05 16:46

嗯嗯,是的,就是期初錄錯(cuò)科目了。具體的調(diào)整分錄怎么做?

meizi老師 解答

2023-05-05 16:54

你好; 你做;  借  應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款   

『37度』 追問

2023-05-05 17:31

好的老師。那這筆補(bǔ)提分錄怎么調(diào)整,因?yàn)橹皼]找到原因就做了這筆補(bǔ)提分錄沖平,現(xiàn)在找到是錄錯(cuò)科目的原因了,已經(jīng)做了調(diào)整。那這筆要怎么調(diào)整回來

meizi老師 解答

2023-05-05 17:32

你好;  你還要補(bǔ)計(jì)提什么數(shù)據(jù)的  

『37度』 追問

2023-05-05 17:35

沒有要補(bǔ)提什么,就是要把這筆補(bǔ)提的數(shù)據(jù)剔除掉上面那筆做錯(cuò)科目的余額數(shù)據(jù),多計(jì)提了778.54

meizi老師 解答

2023-05-05 17:40

你好;     你直接調(diào)整科目即可  ;我上面給你 做了科目; 你做了就對(duì)了;  你先做了 在判斷   核對(duì)數(shù)據(jù)  

『37度』 追問

2023-05-05 17:52

就是上面的做了調(diào)整后,結(jié)果應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)余額

meizi老師 解答

2023-05-05 17:53

你好;   貸方負(fù)數(shù)了 ; 就是借方的余額 ; 你之前 做錯(cuò)了; 你計(jì)提的科目 是不是也不對(duì) ?  

『37度』 追問

2023-05-05 18:03

計(jì)提的科目沒錯(cuò)

meizi老師 解答

2023-05-05 18:05

你好; 那就會(huì)平衡的;  你把你所有的科目和金額帶進(jìn)去  發(fā)來看看 ; 我看下  你怎么在做的;    

『37度』 追問

2023-05-05 18:31

第一張圖是按您剛才說的做的調(diào)整分錄,第二和三張是做完調(diào)整分錄后這個(gè)科目的期初和期末數(shù)據(jù)。只能上傳3張圖了

meizi老師 解答

2023-05-05 18:36

你好;   你發(fā)后面的 兩張是什么意思; 我要看憑證和金額 ; 你這樣發(fā) 我沒法判斷   

『37度』 追問

2023-05-06 08:27

老師是要看這筆憑證么?

meizi老師 解答

2023-05-06 09:01

你這個(gè)后面發(fā)的就是單位部分計(jì)提的社保金額 ;  你這個(gè)應(yīng)發(fā)職工薪酬包括了個(gè)人社保金額嗎 ?  就是說你管理費(fèi)用里面是多計(jì)提了個(gè)人部分的金額 ; 是嗎? 

『37度』 追問

2023-05-06 09:31

是的,之前是多計(jì)提個(gè)人部分,然后按您說的改了,改完后應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)出現(xiàn)了貸方-778.54,應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)不包含個(gè)人的,個(gè)人的放在其他應(yīng)付款了。我就是想調(diào)整那筆959.16的分錄,這筆也是多補(bǔ)提了,想調(diào)了讓應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這塊沒有期末余額

meizi老師 解答

2023-05-06 09:32

1.  那去紅沖之前計(jì)提的金額 ; 借管理費(fèi)用; 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬- 金額負(fù)數(shù) ;然后再去沖你支付的金額  (你支付的金額是不是也包括了個(gè)人部分 ) ; 你調(diào)整一筆 :借  其他應(yīng)付款  貸 應(yīng)付職工薪酬   ; 前面我讓你做 的科目不做了  ;這樣做了之后; 你看看 余額是不是對(duì)的  

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你好;? ?你期初改不了; 考慮重新建賬 或者做科目 調(diào)整 數(shù)據(jù)的?
2023-05-05 16:34:30
同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
2022-03-26 12:08:42
您好,17年可以直接調(diào)整的。
2017-05-07 18:34:32
1、應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)表示已計(jì)提未發(fā)放的工資 2、應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)代表預(yù)收賬款,應(yīng)該重分類 3、其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)代表其他應(yīng)收款,應(yīng)該重分類 關(guān)于重分類可以聽下我講過的《往來核算科目的課程》
2018-07-09 19:43:02
可以有余額的 不用
2020-01-09 09:18:54
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