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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-06 15:14

你12月份的當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,就是做管理費(fèi)用的。如果是跨年了才動(dòng)用以前年度損益調(diào)整。

菲兒 追問

2023-05-06 15:21

我計(jì)提是在管理費(fèi)用  但是我發(fā)放也是走的管理費(fèi)用   現(xiàn)在跨年了  我如果更正是不是 借:管理費(fèi)用 (紅沖)貸:應(yīng)付職工薪酬  同時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:以前年度調(diào)整損益  借:以前年度調(diào)整損益 貸利潤分配-未分配利潤

郭老師 解答

2023-05-06 15:22

借應(yīng)付職工薪酬、工資,
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好!計(jì)提的時(shí)候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
2021-01-04 11:55:42
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