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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-17 14:52

您好,建議還是實(shí)事求是處理,沒達(dá)到就不申報(bào)了,如果強(qiáng)行申報(bào),建議只調(diào)整報(bào)表,在利潤(rùn)表上把收入和成本同時(shí)增加,其他不變就行。建議不要做兩套賬,否則麻煩透了。沒發(fā)票的,多做收入,建議做無票收入處理。

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您好,建議還是實(shí)事求是處理,沒達(dá)到就不申報(bào)了,如果強(qiáng)行申報(bào),建議只調(diào)整報(bào)表,在利潤(rùn)表上把收入和成本同時(shí)增加,其他不變就行。建議不要做兩套賬,否則麻煩透了。沒發(fā)票的,多做收入,建議做無票收入處理。
2017-12-17 14:52:33
你好,不能,沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不能改
2019-04-19 20:53:08
你好 無票收入和開票收入一樣來做賬就可以了 和開票收入一樣的稅目科目
2020-01-14 15:05:40
您好附加稅的收入是區(qū)分什么收入的,您收入超過了,那就不符合減免的條件了
2019-04-09 20:38:53
企業(yè)在發(fā)生不征增值稅項(xiàng)目的情況下,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。首先,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票開具到企業(yè)財(cái)務(wù)部,將該發(fā)票作為納稅憑證。其次,在企業(yè)進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)按照《增值稅納稅申報(bào)表》進(jìn)行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫該發(fā)票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發(fā)票上的信息報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),以便進(jìn)行后續(xù)的稅務(wù)管理。
2023-02-27 15:30:45
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