
老師好,交完稅款還有一點滯納金,怎么做分錄的?(借未交增值稅,營業(yè)外支出-罰款支出,貸銀行存款嗎?)
答: 是的,就是那樣處理的
我們有滯納金,直接就是,借:增值稅-未交稅金,借營業(yè)外支出,貸,銀行存款??老師,我還是不太懂,我們這個有滯納金,滯納金倒擠進營業(yè)外支出?主要當時公司沒錢就延遲繳納稅金了,多計提的稅金,做相反的分錄沖掉可以嗎,之前的會計計算的附加稅是0.12 現(xiàn)在政策是減半。少計提的稅金增值稅幾塊錢還用補計提嗎,
答: 對的,是的,需要補集題的,你多計題的那些紅沖就行。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我二月份報稅,少交了25052.51三月份發(fā)現(xiàn)補交 借 應交稅費,未交增值稅 25052.51 營業(yè)外支出 滯納金 50.11貸 銀行存款 25102.62這樣三月還用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 25052.51嗎我只結(jié)轉(zhuǎn)了8680.07 和營業(yè)外支出
答: 不用了,你這2月處理就可以了,3月只處理3月的就是了
老師您好,請問企業(yè)繳納國外傭金附加稅計入營業(yè)外支出對嗎,記賬如下借:應交稅金/應交增值稅/代扣代繳稅金 3借:營業(yè)外支出 1貸:銀行存款 4這樣計入營業(yè)外支出對嗎
發(fā)票認證后失控補交增值稅分錄可不可以這樣做? 借:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本) 貸:應交稅金-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 交滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師,多扣的增值稅計入營業(yè)外收入,分錄是:借:銀行存款 營業(yè)外支出貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅這樣做嗎?


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2023-05-11 11:00
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