
在金馬商貿(mào)籌建期(2017年12月)的實(shí)操。金馬屬于籌建期,資料顯示10到11月份沒有發(fā)生額,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,只有6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那在填寫增值稅附件2時(shí),這6張票為什么不是填在(三 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的本期認(rèn)證相符且本期未抵扣里面)?答案是填在(一 申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 本期認(rèn)證且)
答: 籌建期沒有收入,沒有銷售就不用本期抵扣
認(rèn)證了,借:進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
:應(yīng)交稅費(fèi)下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是代表已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額的余額?
請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了次月用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額時(shí)怎么做分錄
籌建期的進(jìn)項(xiàng)稅額可待進(jìn)了經(jīng)營(yíng)期后認(rèn)證抵扣嗎?提前認(rèn)證的是否先轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢


kammy 追問
2017-12-15 20:05
樸老師 解答
2017-12-15 22:50
kammy 追問
2017-12-16 15:52