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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-12 11:45

你好;    怎么會(huì)負(fù)數(shù)了。  你這個(gè) 是留抵了 ;怎么會(huì)負(fù)數(shù); 你做 科目錯(cuò)誤了嗎  

丹15271081137 追問

2023-05-12 11:46

是待認(rèn)證,放在借方

meizi老師 解答

2023-05-12 12:08

你好;  你做借方是對(duì)的; 這個(gè)記入其他流動(dòng)資產(chǎn)  在負(fù)債表里面; 不影響的 

丹15271081137 追問

2023-05-12 12:31

不是記入其他流動(dòng)負(fù)債里嗎?

meizi老師 解答

2023-05-12 12:32

你好; 不用哈;這個(gè)有文件的; 我記得當(dāng)時(shí)出了一個(gè)文件的  

丹15271081137 追問

2023-05-12 14:25

應(yīng)付不是負(fù)債嗎?老師,您說的還是不懂。

meizi老師 解答

2023-05-12 14:26

你好;   財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知(財(cái)會(huì)[2016]22號(hào))第三條規(guī)定,“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列 

丹15271081137 追問

2023-05-12 15:06

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   是負(fù)債,在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列。是怎么操作?老師

meizi老師 解答

2023-05-12 15:09

你好1;  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也是負(fù)債類的科目,但是這個(gè)明細(xì)科目是借方余額的科目,核算與資產(chǎn)類科目核算一樣的  ;所以借方留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在 其他流動(dòng)資產(chǎn)掛著; 一年內(nèi)的的資產(chǎn) 可以記入這個(gè)   “其他非流動(dòng)資產(chǎn)是指除資產(chǎn)負(fù)債表上所列非流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目以外的其他周轉(zhuǎn)期超過1年的長(zhǎng)期資產(chǎn)。

丹15271081137 追問

2023-05-12 15:12

流動(dòng)負(fù)債怎么跑到流動(dòng)資產(chǎn)里去呢?

丹15271081137 追問

2023-05-12 15:13

是不是用什么會(huì)錄轉(zhuǎn)下?

meizi老師 解答

2023-05-12 15:17

你好;  不用結(jié)轉(zhuǎn);分錄正常做 ;只是你們負(fù)債表 會(huì) 按照我說的情況去   填寫 對(duì)應(yīng)欄次去   

丹15271081137 追問

2023-05-12 15:20

報(bào)表不是根據(jù)分錄自動(dòng)生成的嗎?

meizi老師 解答

2023-05-12 15:26

你好; 報(bào)表就是自動(dòng)的;  他們報(bào)表設(shè)置的時(shí)候 就會(huì)這樣 按照我說的設(shè)置好; 自動(dòng)出來的  

丹15271081137 追問

2023-05-12 15:36

老師,您看報(bào)表還是在負(fù)債里

meizi老師 解答

2023-05-12 15:42

你好;   那說明你們系統(tǒng)沒有按照要求來設(shè)置哈 ; 我們系統(tǒng)都是 自動(dòng) 記入  其他流動(dòng)資產(chǎn)的  

丹15271081137 追問

2023-05-12 15:43

好的,我試下。謝謝您喲

meizi老師 解答

2023-05-12 15:45

不客氣的;  你們系統(tǒng)應(yīng)該是沒有設(shè)置的 ;  幫到你就好   

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你好;? ? 怎么會(huì)負(fù)數(shù)了。? 你這個(gè) 是留抵了 ;怎么會(huì)負(fù)數(shù); 你做 科目錯(cuò)誤了嗎??
2023-05-12 11:45:47
你好 把錯(cuò)的紅沖了 做正確的分錄
2020-04-08 17:28:26
您好,是軟件自動(dòng)過賬的嗎?怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
你們紅沖了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧,就是允許抵扣的
2019-10-25 15:42:11
留抵稅額也是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),最后結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中
2018-08-29 11:00:20
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