老師咨詢一下,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問(wèn)
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問(wèn)的 “出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購(gòu)宣傳材料 需要保存合同嗎 問(wèn)
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問(wèn)
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買(mǎi)綠化用的農(nóng)藥-福連,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì) 問(wèn)
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請(qǐng)問(wèn)一下茶葉公司出口退稅的流程 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)戶本該開(kāi)13%的發(fā)票,但是現(xiàn)在改開(kāi)3%的,這個(gè)差額怎么算?變更后應(yīng)開(kāi)的發(fā)票金額怎么算
答: 你好,用不含稅的金額乘以10%,這個(gè)就是差額。
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)戶本該開(kāi)13%的發(fā)票,但是現(xiàn)在改開(kāi)3%的,這個(gè)差額怎么算?變更后應(yīng)開(kāi)的發(fā)票金額怎么算?
答: 您好 如果價(jià)稅合計(jì)金額10000 稅率13% 現(xiàn)在變更為3%征收率 價(jià)稅合計(jì)金額=10000/(1+0.1)*(1+0.03)=9363.64
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,因退貨供應(yīng)商要求部分款項(xiàng)發(fā)票開(kāi)紅具,我們開(kāi)好紅具信息表給她們后,結(jié)果她們把全部發(fā)票金額都做費(fèi)開(kāi)紅具了,她們說(shuō)會(huì)重新開(kāi)給我們,這對(duì)我們沒(méi)損失吧
答: 你好,不會(huì)有損失的
供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票金額對(duì) 數(shù)量是錯(cuò)的 這個(gè)發(fā)票需要對(duì)方重開(kāi)嗎
想要申請(qǐng)發(fā)票變更為萬(wàn)元版,必須一個(gè)季度超過(guò)9萬(wàn)的開(kāi)票金額才可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商名稱變更,我們調(diào)賬是調(diào)發(fā)生額還是調(diào)余額?
你好,我原來(lái)開(kāi)發(fā)票的金額是3454.6元,稅率是16%?,F(xiàn)在需要變更成為13%的稅率,能給我算出來(lái)變更后的金額嗎,公式是怎么算的

