老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

請問一下收到人力資源公司開的代繳社保費用發(fā)票怎么做賬?
答: 如果企業(yè)確實是代為支付社保時,其收到其他單位應(yīng)支付的社保時,計入到其他應(yīng)付款科目,實際支付時,沖減其他應(yīng)付款。對于支付款項的企業(yè),則計入到管理費用科目, 借:管理費用—社保費, 貸:應(yīng)付賬款等。
人力資源公司代發(fā)工資,代繳社保,收到的代繳費用,服務(wù)費怎么做賬?代發(fā)工資、代繳社保如何做賬?
答: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 這些職工 名義上 是你們單位的 所以 做在主營業(yè)務(wù)成本里的 借:其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是外地的,在本地招人,社保委托人力資源公司購買,工資直接發(fā)放的,人力資源公司開的社保發(fā)票是代繳代理費用發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,是做社保費用嗎
答: 是的,賬務(wù)上做社保費用。

