
企業(yè)所得稅年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除比例是多少呢
答: 按照發(fā)生額的百分之六十(60%)扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的千分之五。
請(qǐng)問老師,我2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)中,2022年的收入是8863552.14,我填寫的招待費(fèi)是3227,納稅調(diào)整表還調(diào)增了3227*0.4=1290.8,我覺得不對(duì)吧,應(yīng)該不需要調(diào)增的吧,我的招待費(fèi)一共就這么多呀,另外是不是招待費(fèi)不管多少,都有40%是不能稅前扣除的呀
答: 發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
20年的招待費(fèi)是2856,收入是-64007.89,企業(yè)所得稅年報(bào)中怎么扣除呢
答: 您好,收入是負(fù)數(shù)是嗎
請(qǐng)問老師:報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等等各允許抵扣多少??
招待費(fèi)是按收入的百分比 來稅前扣除?可我們18年0收入,那是不是所有的招待費(fèi)都要剔除,再來申報(bào)年度企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅年報(bào)受招待費(fèi)影響利潤(rùn)調(diào)增,工商年報(bào)怎么報(bào)是調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是調(diào)增后的
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
請(qǐng)問做的企業(yè)所得稅年報(bào)支出的收款收據(jù)調(diào)增在哪張表的哪項(xiàng)?疫情中購(gòu)買的口罩款,只有收據(jù)能在所得稅稅前扣除么

