
老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
答: 您好,1.納稅人在稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅時,按稅務(wù)機關(guān)核準允許退還的留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 500 2.在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額: 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 500
上個月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個月紅沖增值稅申報的時候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請問會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負數(shù)) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進項留 抵情況的填寫??


簿荷梨子 追問
2023-05-28 18:32
廖君老師 解答
2023-05-28 18:38