你好,老師加工生產(chǎn)型企業(yè),怎樣算結(jié)轉(zhuǎn)材料,人工,費(fèi)用, 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
@郭老師,按鍵線屬于什么稅收分類編碼 問(wèn)
按鍵線一般屬于 “絕緣電線”,其稅收分類編碼為109040902。 答
老師,我不明白第七章中,目標(biāo)現(xiàn)金余額最佳現(xiàn)金持有 問(wèn)
同學(xué)你好 你學(xué)什么職稱 答
現(xiàn)在公司是簡(jiǎn)易征收3%,后面接了開13%的活,可以用 問(wèn)
你好,如果真實(shí)業(yè)務(wù),可以開委托加工發(fā)票 答
舊賬,給甲方開了票,但是甲方回款的時(shí)候少回了三萬(wàn) 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,當(dāng)壞賬就行了。 寫個(gè)情況說(shuō)明,這個(gè)很難稅前扣除的。 答

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)4月份增值稅申報(bào)時(shí)有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
答: 您好,1.納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時(shí),按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 500 2.在實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí),按收到留抵退稅款項(xiàng)的金額: 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500
上個(gè)月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個(gè)月紅沖增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局沒(méi)有退稅,直接期末留抵稅額了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個(gè)怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??


天真的大俠 追問(wèn)
2024-04-17 16:25
樸老師 解答
2024-04-17 16:28
天真的大俠 追問(wèn)
2024-04-17 16:33
樸老師 解答
2024-04-17 16:34