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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-21 12:02

你好,你只需要做預(yù)付賬款處理,沒有取得發(fā)票不需要計入固定資產(chǎn),取得發(fā)票才做固定資產(chǎn)分錄,同時沖銷預(yù)付賬款的

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你好,你只需要做預(yù)付賬款處理,沒有取得發(fā)票不需要計入固定資產(chǎn),取得發(fā)票才做固定資產(chǎn)分錄,同時沖銷預(yù)付賬款的
2017-12-21 12:02:04
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:應(yīng)收賬款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-06-07 10:06:35
你的意思是原值和折舊對上嗎,同學(xué)
2019-06-06 08:17:59
你好!不是,應(yīng)該是你有沒通過固定資產(chǎn)模塊直接在總賬操作的有關(guān)固定資產(chǎn)方面的憑證造成的兩個模塊不符
2016-04-28 15:43:26
只有無形資產(chǎn)是攤銷,固定 資產(chǎn)全部是折舊,這個需要看你們這個有沒有買固定資產(chǎn)模塊,沒有需要自己做表,之后做賬上 借固定資產(chǎn) 貸銀行 或者是其他應(yīng)付款,
2020-03-27 12:04:50
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