
公司的賬不是我做,但是每個(gè)月都給我一份報(bào)表,我想要知道存貨每月的期初數(shù),這該怎么算呢!謝謝,我就有一個(gè)報(bào)表。
答: 您好!上個(gè)月的期末數(shù)就是本月期初啊
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我每個(gè)月報(bào)表上面增值稅報(bào)表附表四都填了一般加計(jì)扣除的數(shù)字,但是我不知道要做賬的,每個(gè)月都沒做,現(xiàn)在11月份我要交稅了,要把以前加計(jì)扣除的稅額抵扣掉,但是我以前的賬也沒做,現(xiàn)在11月份能不能一起做掉,做的話怎么做呀
答: 這個(gè)是實(shí)際抵減的時(shí)候才做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入

