
苗木在進(jìn)行網(wǎng)上增值稅減免備案的時(shí)候 ,應(yīng)該在減免稅備案事項(xiàng)里面填哪一欄?征收品目里應(yīng)該填哪一欄?
答: 您好,都有哪些欄,麻煩截圖看看,謝謝。
減免增值稅是指免征增值稅嗎?
答: 包含免征增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我是小規(guī)模,第二季度銷售額不滿30萬(wàn),免征增值稅,其有10萬(wàn)無(wú)票收入,第三季度,50萬(wàn)開(kāi)票,其中10萬(wàn)沖之前的未開(kāi)票收入,我按40萬(wàn)*1%交稅對(duì)吧?這個(gè)增值稅減免稅明細(xì)表怎么填呢?
答: 你好,按40萬(wàn)*1%交稅對(duì)的 免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

