
月末成本余額借方30貸方40,這種情況如何做轉(zhuǎn)結(jié)?需要調(diào)整多少?轉(zhuǎn)結(jié)多少?。?/p>
答: 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 10 做這個調(diào)整分錄
應(yīng)收的借方余額,怎么調(diào)整到應(yīng)付的貸方
答: 您好,同學(xué),應(yīng)收賬款借方余額是負數(shù)嗎?那就得調(diào)整到預(yù)收賬款呢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
從手工賬 轉(zhuǎn)到電腦賬 借方比貸方少1725 實在找不出原因 我就放在了 待處理財產(chǎn)損失里面 后面出報表的時候余額不平 剛好差1725 我不懂怎么調(diào)整回來給報表平 是不是因為我月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失
答: 是的,月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失

