老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

老師 加工制造企業(yè)制造費(fèi)用工資的計(jì)提
答: 同學(xué)你好 借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
老師,你好!請問制造企業(yè)5月份的工資要到6月份月下旬才能算出來,6月底才發(fā)放,請問5月份我按什么標(biāo)準(zhǔn)去計(jì)提工資,計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放的工資不相符,到6月份怎么去調(diào)整。謝謝!
答: 你好,你可以先做一個(gè)暫估,借管理費(fèi)用-工資-暫估等 貸應(yīng)付職工薪酬。然后在6月的時(shí)候再根據(jù)數(shù)據(jù)紅字沖減這個(gè)暫估。再按正確的金額重新做。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
制造業(yè)工資要是不計(jì)提可以嗎?
答: 您好,如果沒有產(chǎn)成品入庫的,可以,否則,不可以。

