老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶(hù),如果不是我們工廠(chǎng)的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

老師,我們公司請(qǐng)來(lái)的拉貨的司機(jī)用了我們公司的柴油,但柴油要從司機(jī)的工資中扣除,我該如何做分錄
答: 你好!他領(lǐng)用的時(shí)候,借其他應(yīng)收款 貸原材料 扣的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款。
老師,營(yíng)業(yè)款差了,這部分由員工賠償,在工資中扣除,應(yīng)該怎么操作和做分錄
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—公司 銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—公司
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
遲到請(qǐng)假扣除的工資要怎么做分錄啊
答: 你好! 直接從應(yīng)發(fā)工資扣除了,不用單獨(dú)做分錄了。

