亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-26 18:45

收到發(fā)票后做待攤費用嗎?我沒有計提的時候做的是借管理費用  貸應(yīng)付賬款

惘然 追問

2017-12-26 19:14

可是我這是17年的發(fā)票,已經(jīng)每個月計提到管理費用里面去了,只是發(fā)票年底才收到

惘然 追問

2017-12-27 21:55

那我不用做會計分錄了嗎?

鄒老師 解答

2017-12-26 16:19

借;待攤費用   貸;應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2017-12-26 18:47

你好,是的,需要做待攤,因為是一年的發(fā)票,所以需要按月平均攤銷
攤銷是借;管理費用等科目  貸;待攤費用

鄒老師 解答

2017-12-26 19:15

你好,這樣你需要把發(fā)票做個分?jǐn)偙砀裾迟N在之前 的月份作為附件的

鄒老師 解答

2017-12-27 21:56

你好,不需要做分錄了,只需要把票據(jù)粘貼在之前分錄的后面

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
有差額嗎,沒有就貼付款后面有就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 ,攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款,
2020-04-22 16:01:36
實際發(fā)生的沒有付款么,實際沒有租金?要不咋不付款?
2019-10-14 16:51:42
你好,這樣計提 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款-房租
2019-10-14 15:01:21
借;待攤費用 貸;應(yīng)付賬款
2017-12-26 16:19:19
是當(dāng)月提,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2019-05-16 09:54:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...