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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-26 21:00

(160-8.4/25%)*25%

藍色星空 追問

2017-12-26 21:07

能不能這樣算   (160-27)*0.25-8.4

鄒老師 解答

2017-12-26 21:09

你好,你之前不是已經在第三季度有彌補虧損繳納了8.4萬的所得稅嗎,后面第四季度的盈利就不能再彌補虧損的

藍色星空 追問

2017-12-26 21:14

那我們在填第四季度季報時,利潤總額累計金額填寫160萬,彌補以前年度虧損一欄還會帶出來嗎?

鄒老師 解答

2017-12-26 21:15

你好,本期沒有,本來累計是有的

藍色星空 追問

2017-12-26 21:23

如果能帶出來,第三季度交了8.4萬,第四季度應交所得稅應該是(160-27)*0.25-8.4

鄒老師 解答

2017-12-26 21:25

你好,你所指的利潤總額是17年累計的而不是第四季度的利潤是吧

藍色星空 追問

2017-12-26 21:31

利潤總額是17年累計的

鄒老師 解答

2017-12-26 21:32

那是按(160-27)*0.25-8.4這個計算第四季度應補繳的企業(yè)所得稅的

藍色星空 追問

2017-12-26 21:43

什么情況下是應該是你計算的那種呢?

鄒老師 解答

2017-12-26 21:46

你好,季度預交沒有彌補以前年度虧損才是我之前給的計算式子

藍色星空 追問

2017-12-26 21:58

因為第三季度已經彌補虧損了,第四季度利潤總額累計金額填160萬,彌補虧損一欄累計金額還會帶出來去年的虧損數(shù)是嗎?

鄒老師 解答

2017-12-26 22:00

你好,本期沒有,本年累計是有的

藍色星空 追問

2017-12-26 22:50

老師,(160-27)*0.25是2017年全年應交的企業(yè)所得稅吧?

藍色星空 追問

2017-12-26 22:52

第四季度季報按(160-27)*0.25-8.4交過所得稅后,在匯算清繳時,如果沒有調增或調減,就不用再交所得稅了吧?

鄒老師 解答

2017-12-27 08:26

你好,(160-27)*0.25是2017年全年應交的企業(yè)所得稅
如果匯算清繳沒有其他調整事項,是不需要再補交稅款的

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(160-8.4/25%)*25%
2017-12-26 21:00:07
你好,對的,如果沒有其他調整因素,你說的全對
2018-07-03 18:58:12
你好,按281填寫
2017-08-15 17:24:37
可以的
2017-12-26 15:25:53
是這樣的啊
2018-06-05 07:41:53
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